内部审计工作计划
内部审计工作计划 内部审计工作计划1 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、
内部审计工作计划 内部审计工作计划1 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失, 根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工 作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法 规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性 为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要 任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作 为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内 容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发 现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。 二、审计的内容 1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放, 学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审; 2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教 材费等收缴情况进行内审;

