某公司采购部内部管理控制制度审计报告
采购部内部管理控制制度审计报告采购审计工作方案被审计部门名称:采购部审计方式:审阅、全方位审计、抽查编制依据:财政部内部控制基本规范-单位采购与付款控制规范计划工作时间:审计主要内容和范围1.《物料采
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