企业内部控制审计案例资料

企业内部控制审计案例一、资金内部控制 (一)某公司出纳贪污公司款项案。 A事务所在对G公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证

腾讯文库企业内部控制审计案例资料企业内部控制审计案例资料