审计评估报告及底稿

采购体系及流程内部控制审计 审计报告公司:XX-一、审计完成情况1、XX:2、XX:3、XX。二、审计总体评价本次审计对现有采购体系内控系统的完整性、合用性及有效性进行了检查,发现现有采购体系合用性.

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