资金内部控制审计

资金内部控制审计第一章总则第一条 为了正确组织实施内部控制(资金)审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,制定本 实施办法。第二条 本办法所称内部控制,是指被市计单位为了保证业务活动的有效进行,保护

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