2024内部审计年终工作总结

2024内部审计年终工作总结尊敬的领导:您好!现将我2024年度内部审计工作总结报告如下:一、工作概况2024年,作为公司的内部审计员,我始终按照公司的要求,严格执行内部审计标准和程序,全面开展内部审

2024内部审计年终工作总结 尊敬的领导: 您好! 现将我2024年度内部审计工作总结报告如下: 一、工作概况 2024年,作为公司的内部审计员,我始终按照公司的要求, 严格执行内部审计标准和程序,全面开展内部审计工作。在审计 范围、审计深度和审计质量方面取得了一定的成绩。主要工作内 容包括:审计计划的制定、审计程序的设计、审计风险的评估、 审计事项的发现、审计建议的提出等。 二、审计范围及成果 1. 审计范围 2024年,我主要围绕公司各部门的财务、风险管理、业务流 程等方面进行审计,并结合公司的战略目标和业务发展情况,重 点关注了以下几个方面: (1)财务管理方面:对公司财务报表的真实性、准确性和完 整性进行了全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表 等。 (2)内部控制方面:对公司各个业务流程进行了审计,重点 关注了现金管理、采购与支付、销售收款等业务流程,发现并纠 正了一些内部控制不合规的问题。 (3)风险管理方面:对公司现有风险管理措施的有效性进行 第1 页共 4页

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