关于采购合同的内部审计报告

关于采购合同的内部审计报告   按照公司xx年度内部审计的方案安排,审计室对公司采购的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查,审计过程中我们实施了适宜的、必要的审计程序,按照既定的审计方

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