2024年内部审计工作总结标准版(2篇)

2024年内部审计工作总结标准版____县电力局始建于____年____月,于____年____月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖____个供电所、____个专

2024年内部审计工作总结标准版 ____县电力局始建于____年____月,于____年____月被供电公司 (原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下 辖____个供电所、____个专业所、____个多经企业,机关本部设有 ____个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。 近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按 照局党委的统一安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重 点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项 目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采 购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经 济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合 下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任 务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益 等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如 下: 一、内部审计管理工作 我局内审股成立于____月,内部审计工作由局长直接管理,纪委 书记分管。岗位设置为股长____名,审计专责____名,先后制定了内 部审计管理标准(含____项审计实施细则)和内审股工作标准(含内 审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。 二、我局审计工作目标及原则 工作目标:全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树 立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以 第1页共8页

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