财政局内部监督检查管理暂行办法

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财政局内部监督检查管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强财政局机关内部管理,保证财政性资金 安全,严格资金审批程序和业务操作规程,促进勤政廉政建 设,建立健全内部监督约束机制,根据《中华人民共和国预算 法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规,并参照《财政 部门内部监督检查办法》(财政部令第58号)、《菏泽市财政 局内部监督检查管理办法》,制定本办法。 第二条本办法适用于对局内各职能股室、局属各事业 单位实施的内部监督检查。 第三条按照局领导指示,财政监督室负责组织和实施 内部监督检查工作,也可根据需要从县财政系统内抽调人员 检查。检查人员进行监督检查时,必须廉洁自律、依法监督、 遵守保密制度,做到公正、客观、规范、高效。 第二章监督检查的内容 第四条对局内各职能股室实施内部监督检查的重点, 是各职能股室在财政收支管理活动中执行法律法规、相关政 策和遵守局内管理制度的情况。主要包括下列内容: (一)本级预算编制、执行、调整和决算等管理情况;

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