2021年《审计内部的工作总结》

《审计内部的工作总结》审计内部的工作总结1为进一步管好用好第一经费,完善和落实校长负责制及报账员双重管理制度,经局党组研究,决定把教育经费内部审计工作提到重要议事日程,抓紧抓好,出台了《关于加强教育内

精品文章 《审计内部的工作总结》 1 审计内部的工作总结 为进一步管好用好第一经费,完善和落实校长负责制及报账员双 重管理制度,经局党组研究,决定把教育经费内部审计工作提到重要 议事日程,抓紧抓好,出台了《关于加强教育内部审计工作的通知》, 制定了教育经费内部审计提纲。教育内审工作紧紧围绕年初制定的工 作思路,深入基层第一,强化审计监督,充分发挥教育内部审计的职 能作用,圆满完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下: 一、加强学习,不断提高内审人员素质 一年来,通过组织教育内审人员认真学习党的路线、方针、政策, 认真贯彻中央关于进一步加强农村教育工作的决定及完善农村义务 教育经费保障机制改革等文件精神,努力提高教育内审人员的政策水 平。深入贯彻执行《审计法》和《教育系统内部审计规定》,努力学 习专业知识,组织内审人员参加学习培训,强化审计意识,提高审计 人员的业务素质,我县教育内审人员基本做到了具有较高的会计理论 水平,熟悉教育系统的财务和基建管理制度,能够较好地发挥教育内 部审计的职能作用。 二、突出工作重点,提高教育投资效益 xx 年,我们坚决贯彻执行全面审计,突出重点的方针,紧紧围 绕教育中心工作开展教育内部审计,为教育改革和发展服务。 1 、开展财务收支审计,维护财经纪律。今年,我县把财务收支 10 审计列入教育内审工作的重要内容,完成了对所第一预算执行情

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