2024财务审计年终总结

2024财务审计年终总结一、 简介2024年度是我公司的财务审计工作顺利进行的一年。在这一年的审计工作中,我们遵循了国际财务报告准则和相关法律法规的要求,以客观、独立、公正的态度对公司的财务状况和业

2024财务审计年终总结 一、 简介 2024年度是我公司的财务审计工作顺利进行的一年。在这一 年的审计工作中,我们遵循了国际财务报告准则和相关法律法规 的要求,以客观、独立、公正的态度对公司的财务状况和业绩进 行了全面的审计和评估。 二、财务审计情况 1.审计目标和范围: 本次审计的目标是对公司2024年度的财务状况、经营业绩、 会计记录的真实性、合法性以及内部控制的有效性进行审核。审 计范围包括财务报表、会计记录、银行账户、财务文件和相关内 部控制文件等。 2.审计方法和程序: 我们采取了实地检查、会计核对、抽样测试、内部控制评估 等方法和程序进行审计。参照国际审计准则和国家相关法律法 规,对公司的财务制度、内部控制制度进行了全面的审计工作。 三、审计结果和问题发现 1.财务状况评价: 根据审计结果,我公司2024年度财务状况总体良好。公司的 资产总额、净资产总额都有所增长,资金状况相对稳定。财务报 表的披露和编制符合国际财务报告准则的规定。 2.内部控制评估: 第1 页共 3页

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