工业企业成本核算流程

工业企业成本核算流程 ——青 对财务部要求:一、采购材料入库1.根据仓库给的产成品入库单、材料入库单、其他入库单以及出库单(领料单)调拨单核对各仓库系统录入的,确保出

工业企业成本核算流程 —— 青 对财务部要求: 一、采购材料入库 1.根据仓库给的产成品入库单、材料入库单、其他入库单以及出库单(领料单)调拨单 核对各仓库系统录入的,确保出各单据的准确性、及时发现问题及时沟通。 下面以用友U6软件为大家介绍电脑操作流程 操作如下: 2. 供应部作订购单,仓库生成采购入库单,财务部入库单审核,财务或者供应部根据入 库单生成发票,将普通发票或者专用发票送财务部,财务及时进行采购结算和审核,并生成 凭证。操作如下: “”“” 点击增加,右击拷贝入库单,点击保存。点结算!

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工业企业成本核算流程——对财务部要求:一、采购材料入库1.根据仓库给的产成品入库单、材料入库单、其他入库单以及出库单(领料单)调拨单核对各仓库系统录入的,确保出各单据的准确性、及时发现问题及时沟通。下面以用友U6软件为大家介绍电脑操作流程操作如下:2.供应部作订购单,仓库生成采购入库单,财务部入库单审核,财务或者供应部根据入库单生成发票,将普通发票或者专用发票送财务部,财务及时进行采购结算和审核,并生成凭证。操作如下:“”“”点击增加,右击拷贝入库单,点击保存。点结算!
然后,输入供应商的“”名称,日期,找出要审核的单据号,打开点击审核是否立即制单是借:原材料-应交税费应缴增值税(进项税额)/贷:银行存款应付账款(开票)“”如果含有运费发票,要先进行运费发票结算,运费发票结算时,要点击分摊。3、银行付款对于收到的付款审批单,首先检查部门经理及总经理是否签字,这样方可填制付款单操作如下:财务会计应付款管理付款单据处理付款单据录入点击“增加”根据付款审批表做付款单点击“保存”、“审核”并进行制单即生成凭证。(也可以不立即制单,审核后,到“制单处理”下的选收付款单制单进行制单。)然后要进行核销处理,核销处理手工核销选择要核销的供应商,输入结算单、单据过滤条件,点击“确认”。进入核销界面,选择要核销的相应单据(金额要同本次付款一致),点击“保存”,本次核销完成。4暂估/冲暂估对于本月材料已经入库但发票未来:先进行暂估入库,首先采购入库单记账存货核算正常单据记账采购入库单记账供应链存货核算财务核算生成凭证选择供应商和仓库和采购入库单(暂估)借:原材料贷:应付账款(暂估)---–,下个月来发票时再冲暂估:供应链存货核算结算成本处理选择仓库全选红字冲回。****借:原材料****贷:应付账款(暂估)2对于本月材料已经入库来发票:在中已经描述。补充:对于冲暂估的,发票要参照所冲暂估月份的入库单生成,然后进行发票结算和审核,结算时,“”如果发票和参照的入库单一一对应,可以直接点击结算,如果是部分冲,要进行手工结算,具体如下:“”“”发票结算后,要进行审核,然后进入存货核算业务核算结算成本”“”“”处理选择相应的仓库,点击确定进入暂估结算表,选择要结算的单据,单击“”“”“”暂估,然后进行正常单据记账(冲暂估的记账),选择要记账的单据点击记账“”“”财务核算生成凭证点击选择,选择红字回冲单和相应的供应商或“”“”“”仓库,点击确认,选择相应单据,点击确定,生成即生成红字冲暂估凭证。二、生产加工阶段车间领用材料填写领料单,仓库录入系统并将领料单一联交财务部审核,月末根据领料数结转成本和费用。月末仓库统计的每种原材料的出库汇总表应与车间统计数量一致(可能单位不一致,注意单位换算)。仓库跟车间进行核对无误后,车间将车间产量明细表和产量汇总表递交给财务部。
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