2021对公司采购部的审计报告征求意见稿
对公司采购部的审计报告征求意见稿 根据审计部工作安排,审计人员于**年1月3日-1月28日对A采购部进行内部审计,本次审计重点是对采购部门现阶段的采购工作进行检查和内部控制情况进行评估,揭示其中存在的
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