内部审计年终总结

内部审计年终总结  我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、

内部审计年终总结 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确 领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现 代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极 推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财 务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚 点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、 防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了 明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审 计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008 万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部 门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、 促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式 发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以 促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为 重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部 审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制 度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20XX年共开 展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公

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