内控审计报告[内控审计]
中国网络通信集团公司[XX公司]物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人:二零零X年X月X日(签字)批准人:二零零X年X月X日 (签字)[具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单]1
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