4内部审核程序
目的验证质量管理体系是否符合公司所确定的计划安排、质量管理体系的要求以及标准的要求。范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。职责3.1 总经理a.批准公司年度内审计划和审核实
:A/00 版次 无锡泽威机电科技有限公司 16 :/ 页次 CHAMP’SWAY(WUXI)TECHNOLOGYCO.,LTD 内部审核程序 PF-QC0503004 文件编号: 1. 目的 验证质量管理体系是否符合公司所确定的计划安排、质量管理体系的要求 以及标准的要求。 2. 范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3. 职责 3.1 总经理 a. 批准公司年度内审计划和审核实施计划; b. 批准内部质量管理体系审核报告; 3.2 管理者代表 a. 全面负责内部质量管理体系审核工作; b. 选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和 内部质量管理体系审核报告。 3.3 品管部 a. 编写《年度内审计划》并负责组织实施; b. 组织、协调内审活动的展开。 3.4 内审组长 a. 编制、实施本次内审计划; b. 编写内审报告。 4. 程序 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动、区域状况和重要程度,及以往审核的结果,由品 管部主管负责策划全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范 围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一

