企业自有资金”专用审计报告 附件: 专项审计”参考样本
附件: “专项审计”参考样本关于上海 公司截至 年 月 日止 自有资金的专项审计报告
“” 附件:专项审计参考样本 关于上海公司截至年月日止 自有资金的专项审计报告 沪字()第号 上海公司: 我们接受了委托,审计了贵公司截至年月日资产负债表中的自有 资金部分相关数据。有关自有资金的相关资料由贵公司提供并负责,我们的责任 是对贵公司自有资金增减情况发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计 (2001)426 师独立审计准则》和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字第号 《关于进一步做好外商投资企业技术改造引进设 备工作的通知》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 一、公司基本情况 (J 贵公司经外经贸合资字号批准证书批准,成立于年月日,取得企合 () 沪总字第号市局企业法人营业执照。投资总额为万美元,注册资本为 万美元,投资方为上海公司、国公司,投资比例分别为%、%。 公司主要的经营范围包括: 二、截至年月日自有资金情况 26,602,251.46 截至年月日止,贵公司可使用自有资金引进设备余额为 4,448,525042,224,26251 元,其中:储备基金.元;企业发展基金.元;累计折 17,861560002,067,90391 旧,.元:未分配利润.元。

