河务局内部审计先进事迹汇报
河务局内部审计先进事迹汇报河务局内部审计先进事迹汇报强化内审服务监督功能努力为堤防事业发展保驾护航内部审计是内审机构对所属单位财务收支、经济活动的真 实性、合法性和效益性的独立监督和评价。它具有“防范
河务局内部审计先进事迹汇报 河务局内部审计先进事迹汇报 强化内审服务监督功能 努力为堤防事业发展保驾护航 内部审计是内审机构对所属单位财务收支、经济活动的真 实 性、合法性和效益性的独立监督和评价。它具有“防范”胜于“纠 正”, “监督”寓于“服务”,“整改"优于“查处",的先进审计 理念和查隐 患、堵漏洞、测风险、提建议、促管理的重要功能,是单 位加强内部控 制,加强自我约束的重要手段,同时也是帮助领导上解 决群众反映的 “热点”、“难点”、“疑点"问题的得力助手,更是 促进廉政建设的有 力保障。年我局重组内审机构以来,我们认 真履行审计监督职能, 2002 积极开展财务收支审计、经济效益审计、离任 经济责任审计和后续审计; 狠抓内部审计的制度化、规范化、程序化 管理和队伍建设,逐步建立起 “领导重视,机构健全,上下协调,内 控严密”的内审工作新机制,使 审计监督力度不断加大,在财务管理、 权力监督制约、促进廉政建设等 方面发挥了重要作用。自年以 来我们共完成了对局属单位的审计 2002 ※※次,其中:财务收支审计※※ 次,经济效益审计※次,经济合同审 计※次、离任经济责任审计※※ 次,专项资金审计※※次,同时完成审

