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201x事务所审计员个人工作总结范文 201*年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对公司年度经营工作总结(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评
201x事务所审计员个人工作总结范文 201*年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对 公司年度经营工作总结(资产负债表、利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价,出具了无保留 意见的审计报告,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及 其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制 度进行了检查。在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会 计师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司20xx年度审计工 作。现将会计师事务所20xx年度的审计情况总结如下: 一、审计工作基本情况 20xx年12月4日,会计师事务所、财务部、证券部就公司 20xx年度审计事项进行了现场沟通,并将沟通情况及初步审计 计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别201*年2月22日 和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于 201*年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿 前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间 安排,审计小组按约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分 适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

