品质部检查表来料、制程、出货)
内部审核检查表受审核部门品质部(来料/制程/出货)审核日期审核员签名序号审核条款/文件检査项目发现事实判定备注1Q.5.4.1质量目 标E.4.3.3环境目 标是否明确本部门的质量/环境目标?质量/环
品质部检查表来料、制程、出货)