高校财务处年终总结
高校财务处年终总结 xx年是我校各项改革迅速开展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在
高校财务处年终总结 xx年是我校各项改革迅速开展的一年,教学、科研、管理工作 有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认 真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实 际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持 完善自我,提高认识的原那么,努力完善审计制度,健全审计机 构,调整人员构造。 1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度假设干 项。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标 准化。 2、在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权 限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达,可以更好的为领 导提供决策依据。 3、调整人员的知识和年龄构造,新增专业审计人员2名(均为 应届本科毕业生),加强了审计队伍建立,一名同志获师资格。经 历丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带 新、新老结合,形成了一支知识构造和年龄构造较为合理的充满生 机和活力的审计队伍。 强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我 校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实 高效的工作高手。 1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取 了大量审计工作信息及先进工作经历。 2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交 流,共同探讨审计工作新思路。

