前台财务保密制度

前台财务保密制度 为提升财务人员保密意识,标准财务保密工作,躲避财务泄密风险,特制定本。 一、财务保密制度 1、 会计凭证、账簿、报表、财务情况说明书(财务会计报告),经营意向、决策资料,财务安排、关

前台财务保密制度 为提升财务人员保密意识,标准财务保密工作,躲避财务泄密风 险,特制定本。 一、财务保密制度 1、 会计凭证、账簿、报表、财务情况说明书(财务会计报告), 经营意向、决策资料,财务安排、关系客户资料、财务会议记录、 公司有关财务规章制度、证件、印章,会计数据、会计资料及其会 计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数 据的软盘、光盘及移动硬盘等),财务设备等各种资源,均适用保 密制度,未涉及事项依有关规定或参照本制度执行。 2、 公司财务人员在其职责范围内对本制度第一条所列各种资源享 有不同职别相应的知情权和管理权。 3、 主管会计在其职责范围内,按会计核算期准确及时地填制会计 凭证、登记会计账簿、编制并报送各种报表、编写财务会计报告, 定期将其装订成册进行临时性保管,在临时保管期间,财务负责人 有权现场查阅和审查凭证、账簿、报表及报告。其他任何人不得在 未经财务负责人批准的情况下出借或复印会计凭证、账簿、报表及 报告。 4、 各财务人员及其负责人不得在未经公司总经理同意的情况下将 其掌握的经营意向、决策资料,公司有关规章制度,证件及会计载 体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。 5、 对于财务专用计算机,由财务负责人制定专门人员,使用时应 设置使用密码。其他人员只能通过专人或财务负责人开机或同意前 方可使用计算机,专人和财务负责人并对该计算机的平安与操作承 当责任。

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