区监审室年度监察审计工作总结
区监审室年度监察审计工作总结在工业区党工委的领导下,监察审计室认真贯彻《审计法》和国家相关法律法规的规定,严格履行工作职责,以服务为宗旨,以提高审计和监督质量为主线,大力倡导“公平、公正”的原则,不断
区监审室年度监察审计工作总结 在工业区党工委的领导下,监察审计室认真贯彻《审计法》和国家相关法律法规的 规定,严格履行工作职责,以服务为宗旨,以提高审计和监督质量为主线,大力倡 导“公平、公正”的原则,不断强化内部控制管理制度,依章办事、狠抓落实,加 大督导和跟踪检查力度,严肃执纪,防范风险隐患,为工业区的稳健经营发展尽己 所能。现将2015年度的工作情况汇报如下: 一、财务审计工作 根据新颁布的《中国内部审计准则》,以及《xx市审计条例》和工业区制定的各 项审计规定,在落实审计工作标准化、制度化和程序化管理的前提下,2014年度 内已开展审计项目17项,完成相关报告的项目14项(包括经济责任审计1项、 财务收支审计4项、下属工会审计9项),涉及财务管理、内控管理、资金及资 产管理方面的问题共97项。具体工作内容有: 1、根据年度审计计划,对上海工业区xx区经济发展有限公司、xx区水务局工业 区水务管理站、上海工业区城市综合管理所等6家下属单位开展财务收支审计, 其中,已完成项目4项,在审2项。 2、受组织人事部委托,对上海工业区物业管理有限公司负责人刘明华进行离任经 济责任审计。审计涵盖:企业资产、负债、损益的真实性;国有资产的安全、完整 和保值增值情况;对外投资和资产处置情况;内控制度以及执行情况;是否存在重 大决策失误或造成国有资产重大损失和个人廉洁问题等。 3、受工业区工会委托,完成亨特道格拉斯窗饰产品(中国)有限公司、上海大金 氟涂料(上海)有限公司工会、上海赛博电器有限公司等10家工业区下级工会组 织2014年度工会经费预算执行情况暨财务收支情况的审计,审计在会计规范化、 预算执行制度等方面提出了审计意见。 4、配合纪工委完成工业区下属16家直属单位公用经费专项检查的工作,并出具 了相关的报告。监审室的主要任务是进行实地查账,指出业务支出中存在的不符合 “八项规定”的问题。 5、建立“村财镇管”审计工作的相关制度,加强“村财镇管”的审计工作,对工 业区股份合作社的资金、资产、重大决策等工作进一步加强监管,保障工业区集体 经济持续、健康、有序发展。 6、按期完成现金流量表分析工作:每月根据下属的公司交来的报表及有关资料编 制会计报表汇总及现金流量分析表。分析表主要包括二方面的内容:一是汇总下属 公司的报表,包括资产负债表、损益表以及现金流量表;二是根据现金流量表的有 关数据进行更详细的文字说明。通过分析表主要是能够及时掌握各公司的经营及收 支情况,主动监控各公司收支变化,及时发现问题,根据问题进行不定期实地审 核。 二、工程项目审价工作 1、工程审价完成情况

