监审联动情况的汇报[共5篇][修改版]

第一篇:监审联动情况的汇报关于会计结算部 2015年10-12月监审联动工作情况的报告 内审监察部: 为有效运用外部监管和内部稽核监督资源,实现信息交流和共享,充分利用稽核审计成果,提升内部稽核监督效

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