三公经费审计报告

三公经费审计报告自收到贵单位对我局《20XX年莲都区公务支出公款消费专项审计报告》后,我单位及下属单位相关干部认真分析了在日常财务管理工作中存在的问题,尤其是局主要领导十分重视本次审计结果,立即组织相

三公经费审计报告 自收到贵单位对我局《年莲都区公务支出公款消费专项审 20XX 计报告》后,我单位及下属单位相关干部认真分析了在日常财务管理 工作中存在的问题,尤其是局主要领导十分重视本次审计结果,立即 组织相关人员针对存在的问题再次进行了自审,并以客观、积极的态 度加以整改,现将整改情况汇报如下: 一、关于区流动办公务用车运维费用超控制数支出的问题。区流 动办公务用车为丰田牌面包车车牌为浙,属年省计 (KA7782)2006 生协调拨车辆,因该车编制在省计生协,未纳入莲都区财政车辆编制 数,因此,区流动办与区指导站两家单位车辆均分了区指导站公务用 车运行维护费指标数,即区流动办、区指导站两家单位公务用车运行 维护费指标数仅有万元。在日常工作上,各个乡镇、街道外出开展 2 计划生育工作大多依赖此车,全年业务量大。再加之区流动办车辆为 旧车,故障频繁,修理费用较高,且使用频率高,燃料等消耗量较大, 致使在该项支出上略高于预算指标数万元。今年月初,我单 0.616 位已向区财政局提交了报废申请,并获准报废,批复文件为《区财政 局关于同意车辆报废的批复》莲财〔〕号,我单位将根据 (20XX104) 有关文件精神及时办理车辆报废手续。 二、关于公务接待费用现金支出的问题。年,区计生局机 20XX 关、区流动办、区计生指导站分别以现金支付方式支出公务接待费用 万元、万元、万元,其主要原因是我单位在安排某些 1.310.330.14

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