财务内审岗位职责范文(三篇)

财务内审岗位职责范文一、岗位概述财务内审是指财务部门内设的一个重要职能部门,主要负责对公司的财务管理、会计制度和内部控制进行评价和审计,保障公司财务制度的运行和合规性,为公司提供风险评估和改进意见。本

财务内审岗位职责范文 一、岗位概述 财务内审是指财务部门内设的一个重要职能部门,主要负责对公 司的财务管理、会计制度和内部控制进行评价和审计,保障公司财务 制度的运行和合规性,为公司提供风险评估和改进意见。本岗位是公 司财务内审的核心职位之一,具有重要的决策和管理权力。 二、职责细则 1. 财务内部控制审计 主要负责对公司财务内部控制制度的设计和执行情况进行审计, 确保财务管理的规范性和有效性。具体职责包括: -制定财务内部控制审计计划,确定审计工作的重点和范围; -审计公司财务内部控制制度的完整性和合规性,评估其有效 性; -发现问题和风险,提出改进和完善措施; -监督和跟踪财务内部控制制度的执行情况,确保控制措施的有 效实施; -对重大财务内部控制问题进行调查和处理,保证内控制度的持 续改进。 2. 财务风险评估和管理 负责对公司的财务风险进行评估和管理,确保公司财务活动的合 规性和稳健性。具体职责包括: -制定财务风险评估和管理计划,识别和评估公司的财务风险; -按照风险评估和管理计划,开展风险审计和评估工作; 第1 页共 6页

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