4内部控制评价报告(证监会)
内部控制评价报告(证监会) 内部控制自我评价报告模板使用说明: 本模板中,“”内文字指可以根据实际情况具体化。 [xx部门/xx公司]20xx年内部控制评价报告(模板)
内部控制评价报告(证监会) 内部控制自我评价报告模板使用说明: 本模板中,“”内文字指可以根据实际情况具体化。 [xx部门/xx公司]20xx年内部控制评价报告(模板) [集团公司/xx公司]: [本公司/本部门]已对20xx年x月x日(以下简称“基准日”) 内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下: 一、董事会或类似权力机构声明 [本公司/本部门]董事会或类似权力机构保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担相应责任。 公司内部控制的目标是。合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促 进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供 合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 1.公司董事会授权**部门[部门名称]负责内部控制评价的具 体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价 [描述评价工作的组织领导体制,一般包括评价工作组织结构图、 主要负责人及汇报途径等]。 第1页共5页

