存货的审计实施方案

编号:SJFA05-04审计实施方案被审计单位:**半成品库审计目标发现内控弱点,降低错误和舞弊风险编制依据相关内控原则,公司的相关规定《物料管理程序》审计范围 存货收、发、存及业务相关环节。审计起讫

腾讯文库存货的审计实施方案