审计整改报告范文篇

审计整改报告范文4篇  审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程

审计整改报告范文4篇 审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关 的处理决定。审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上 存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工 作过程中非常重要的一部分。本文是小编为大家整理的审计整改报告范文,仅供参考。 [审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告] xxx人民__: 自收到山亭区审计局对我镇<**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告 后,主要__和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执 行财经法规方面是严格的,但在"预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费" 方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要__和财政所对这次经济责任审计非常重 视,立即__相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情 况汇报如下: 一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决 予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移 支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不 在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收 的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。已加强了现 金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进 行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书, 限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌 握业务招待费的开支;固定资产已按照<行政事业单位财务规则健全了固定资产帐 簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳 的个人所得税已足额补缴入库。

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