有关审计工作心得体会多篇

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有关审计工作心得体会多篇 为会员“lg2lx”投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。 审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久,但人们对审计的定义却众说纷纭。 接下来是小编为大家整理的有关审计工作心得体会范文精选,但愿对你有借鉴作 用。 有关审计工作心得体会范文精选1回顾这一年是过得有价值的、有收获的,一年 来,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成绩,但也存在了诸多不足,接 下来请看文章20_审计局年度总结范文。 (一)财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部 门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委 派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负 责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理 和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支 自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发 展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规 范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自 查工作。 财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费 用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与 加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、 性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限 期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金管理的作用 为了规范__集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的 使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从20_年8月份起将 集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资 金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心 要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财 务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开 展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。 4、增强财务服务意识 20_年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务 管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我 部的一项重要工作。

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