内审与管理评审记录
年度内审计划编号:QR-8.2.2-1 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:质量手册是否适用本公司产品的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理,是否可以
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