精选ISO内部审核检查表DOC30页

受审核部门采购部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录(证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件     5.2 方针《质量手册》部门人员对质量方针是否熟悉?是否有进行沟通?通过

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