季度内部审计工作报告审计报告
季度内部审计工作报告审计报告 董事会审计委员会: 根据年度审计方案安排,内审部于xx年7月1号至8月31日对公司采购供应管理进展了审计;xx年9月1日至9月30日进展了固定资产管理的审计。
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