2024年合规自查报告14篇
2024年合规自查报告14篇 合规自查报告 篇1 根据总行合规部门要求,现将风险管理部合规风险以及采取的措施报告如下: 一、 信贷人员风险管理意识淡薄以及采取的措施。 部分支行信贷发放未严格执行
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