管理制度模板质量管理办法
质量管控作业及相关规章制度规章一、质量管控办法□质量管控方法第一条目的确保生产产品质量标准化,提高质量水准。第二条范围生产产品及研究开发、设计。第三条设计质量管控作业相关流程第四条实施机构工程部、业务
质量管控作业及相关规章制度规章 一、质量管控办法 □质量管控方法 第一条目的 确保生产产品质量标准化,提高质量水准。 第二条范围 生产产品及研究开发、设计。 第三条设计质量管控作业相关流程 第四条实施机构 工程部、业务部、质量管控部成品科及有关机构。 第五条实施要点 (一)工程部设计科,依据收集的、、等国内外有关规格的资料,以及业务部、 质 XXSJISUL 量管控部回馈的市场调查,客户相关要求,客户抱怨分析等资料,设计新生产产品及改 良现有 生产产品。 (二)设计完成,要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的 质 量相关要求。 (三)试作不合格即检查修正,再试作。 (四)试作合格即会同有关机构制定用料标准、材料规格、零件规格、生产产品规格、 作业标准、标准工时以及工程表。 QC (五)设计的新生产产品如属客户订购者,则试做合格的样品,需经业务部送交客 户认 可后,开始制订,由企划室作生产企划。 (六)工程资料回馈有关机构,并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。 第六条 本办法经质量管控委员会核定后实施,修正时亦同。 □进料检验规定 第一条目的 确保进料质量合乎标准,确使不合格品无法纳入。 第二条范围 原料,外协加工品的检验。 第三条进料检验相关流程 第四条实施机构 质量管控部进料科、加工品科、及其他有关机构。 第五条 实施要点 (一)后验员收到偏量验收单后,依检验标准进行检验,并将进料厂商、品名、规格、 数量、质量验收单号码等,填入检验记录表内。 (二)判定合格,即将进料加以标示“合格”,填妥检验记录表,及质量验收单内检验情 况, 并通知仓储有关员工办理入仓手续。 (三)判定不合格,即将进料加以标示“不合格”,填妥检验记录表及质量验收单内检验 情 况。并即将检验情况通知采购机构(物料部、采购科或外协加工科),请购机构,依实际 情况 决定是否需要特采。 1 不需特采,即将进料加以标示“退货”,并于检验记录表、质量验收单内注明退货, 由仓 . 储有关员工及采购机构办理退货手续。 2 需要特采,则依核示进行特采,将进料加以标示“特采”,并于检验记录表、质量 验 . 收单内注明特采处理情况,以及通知有关机构办理入库或部分退回,或扣款等有关手续。 (四)进料应于收到质量验收单后三日内验毕,但紧急需用的进料优先办理。 (五)检验时,如无法判定合格与否,则请工程部(设计工程科),请购机构派员会同质 量验收,来判定合格与否,会同质量验收者,亦必需在检验记录表内签章。 (六)检验员执行检验时,抽样应随机化,并不得以个人或私人感情认为合用为由,予 以

