21年审计师考试真题及答案6节
21年审计师考试真题及答案6节21年审计师考试真题及答案6节 第1节测试内部控制的审计方案应该:A.被调整以适用于每种经营活动审计B.适用于每个部门C.对每个场合都适用D.缩短流程时间,提高审计效率
21年审计师考试真题及答案6节 21年审计师考试真题及答案6节第1节 测试内部控制的审计方案应该:A.被调整以适用于每种经营 活动审计B.适用于每个部门C.对每个场合都适用D.缩短流 程时间,提高审计效率 答案:A解析:测试内部控制的审计方案应该适用于每种经 营活动审计。 内部审计师审查银行的贷款组合,以确定是否存在不遵循政 策法规的行为。法规之一是限制向20个最大的客户贷款的 数额(以银行贷款总额的百分比表示)。内部审计师的初步 证据表明没有违规。在进一步调查中发现,关联方的贷款总 额超过了法规的限制。审计师判断,不存在技术性违规,但 是仍存在违法的可能性。面对这种情况,审计师应该:A.立 即将审计发现报告给管理层,并在需要的时候利用外部法律 专家的服务,以实现审计目标B.将该发现口头报告给外部审 计师C.将该发现口头报告给相关法律部门D.将该发现口头 报告给审计委员会

