预算编制情况汇报

预算编制情况汇报 预算编制情况汇报 20xx年,区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在区人大棠委会、区政协委员会的监督支持下,在各职能部门的密切配合下,坚持三个代表重要思想和

预算编制情况汇报 预算编制情况汇报 20xx年,区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在 区人大棠委会、区政协委员会的监督支持下,在各职能部门的密切配合下, 坚持三个代表重要思想和科学发展观,围绕全区中心工作,充分发挥职能 作用,加大财政收入征管力度,重点保障民生支出,深化财政各项改革, 强化财政监督管理,全面完成区人大和政府下达的各项财政工作任务,有 力地支持和促进全区经济和社会各项事业平稳较快发展。 一、财政收支情况 全区地方财政一般预算收入27.48亿元(新口径,下同),增收5.54亿 元,增长25.26%(比上年,下同);税收返还收入3.32亿元,上级补助收入 5.46亿元,调入资金1390万元,债券转贷收入920万元,上年一般预算 结余2.17亿元,收入合计38.67亿元。一般预算支出26.96亿元,增支 4.06亿元,增长17.75%;上年结转支出6791万元,上级补助支出4.22亿 元,上解支出2.88亿元,增设预算周转金5000万元,支出合计35.24亿 元。收支相抵,年终滚存结余3.43亿元,其中净结余8521万元。

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