推荐下载 审计局履行职责工作总结
审计局履行职责工作总结 2024年度,我局在县委、县政府和市局的正确领导下,以三个代表重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和上级审计工作会议精神,认真履行审计职能,继续坚持
审计局履行职责工作总结 2024年度,我局在县委、县政府和市局的正确领导下,以三个代表重要思 想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和上级审计工作 会议精神,认真履行审计职能,继续坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出 重点、求真务实的审计工作方针,紧密围绕我县和谐发展这个中心,进一步拓宽 工作思路,把审计工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效 益、强化内部控制,防范风险上,取得了明显的成绩,为服务经济发展,构建和 谐发挥了积极作用。 一、认真履行职责,积极开展审计工作2024年我局计划审计调查项目74个, 到11月底实际完成审计调查项目159个。 其中县本级财政执行审计1个,部门预算审计5个,财务收支审计4个,经 济责任审计21个,专项审计调查12个,固定资产投资审计116个。 审计查明违规金额613万元,管理不规范资金4131万元,应上交财政资金 120万元,已上交财政资金120万元,收缴入库率100。 提出审计建议193条,被采纳审计建议193条。 一是进一步深化财政财务收支审计。 在对县2024年度预算执行情况的审计过程中,主要审计了县财政局具体组 织的县本级预算执行情况、地方税务局组织的税收征管情况,延伸审计了农田、 水利、林业3个部门的预算执行情况。 在审计中,坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督, 注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使 用,减少损失浪费,促进了各单位财务管理工作的规范化。 县十五届人大常委会在听取了余德林局长受县人民政府委托所做的《2024 年度县本级预算执行和其他财政财务收支的审计工作报告》后一致认为县审计局 按照《审计法》的规定,认真履行职责,审计行为不断规范,审计质量得到提升, 审计水平逐年提高,今后要进一步加强对审计工作的领导,积极创造条件,支持 审计部门依法、独立、公正、充分地履行审计职能。 二是大力开展经济责任审计。 受县委组织部的委托安排,分别对13位镇乡、场、8位县直机关原领导人

