信息系统安全审计管理制度[修改版]

第一篇:信息系统安全审计管理制度信息系统安全审计管理制度 第一章 工作职责安排 第一条 安全审计员的职责是: 1. 制定信息安全审计的范围和日程; 2. 管理具体的审计过程; 3. 分析审计结果并提出

第一篇:信息系统安全审计管理制度 信息系统安全审计管理制度 第一章工作职责安排 1.2. 第一条安全审计员的职责是:制定信息安全审计的范围和日程;管理具体的审计过程; 3. 分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见; 4.5.6. 召开审计启动会议和审计总结会议;向主管领导汇报审计的结果及建议;为相关人员提供 审计培训。 第二条评审员由审计负责人指派,协助主评审员进行评审,其职责是: 1.2.3. 准备审计清单;实施审计过程;完成审计报告; 4.5. 提交纠正和预防措施建议;审查纠正和预防措施的执行情况。第三条受审员来自相关部门, 1.2.3. 其职责是:配合评审员的审计工作;落实纠正和预防措施;提交纠正和预防措施的实施报告。 第二章审计计划的制订 1.2.3.4. 第四条审计计划应包括以下内容:审计的目的;审计的范围;审计的准则;审计的时 间; 5.1. 主要参与人员及分工情况。第五条制定审计计划应考虑以下因素:每年应进行至少一次涵盖 2. 所有部门的审计;当进行重大变更后(如架构、业务方向等),需要进行一次涵盖所有部门的审计。 第三章安全审计实施 第六条审计的准备: 1. 评审员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序; 2.1)2) 准备审计清单,其内容主要包括:需要访问的人员和调查的问题;需要查看的文档和记录 3) (包括日志);需要现场查看的安全控制措施。 第七条在进行实际审计前,召开启动会议,其内容主要包括: 1. 评审员与受审员一起确认审计计划和所采用的审计方式,如在审计的内容上有异议,受审员应提出 2. 声明(例如:限制可访问的人员、可调查的系统等);向受审员说明审计通过抽查的方式来进行。第 八条审计方式包括面谈、现场检查、文档的审查、记录(包括日志)的审查。 第九条评审员应详细记录审计过程的所有相关信息。在审计记录中应包含下列信息:

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