会计合规自查报告范文
会计合规自查报告范文 我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神,本着实事求是的原则,对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 一、关
会计合规自查报告范文 我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的 文件精神,本着实事求是的原则,对本社的财务会计工作情况进行了 认真的自查,现就自查情况报告如下: 一、关于会计内控制度的执行情况 我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量, 明确各个岗位职责,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞 弊。做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备。 二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况 我社一直以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符 现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有 手工登记簿,做到帐实相符。 三、关于会计的核算情况 在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度, 保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方,有些对 公支票户的对帐单不能及时收回,对对帐工作带来一定的影响。 四、关于存、貸款业务的核算情况 对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。貸款业务 明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,貸款手续合规, 使用利率正确。 五、关于支付结算、联行往来方面

