财务报告内部审核报告
财务报告内部审核报告 根据深圳证券交易所关于对财务报告披露的相关规定及公司《内部审计管理制度》的规定,作为公司的内审部门,我们对公司即将披露的xxxx年xx季度财务报告的相关数据和指标进行了审计
财务报告内部审核报告 根据深圳证券交易所关于对财务报告披露的相关规定及公 司《内部审计管理制度》的规定,作为公司的内审部门,我们对 公司即将披露的xxxx年xx季度财务报告的相关数据和指标进 行了审计。 在对xxxx年xx季度财务报告进行审计过程中,我们严格按 照深圳证券交易所及公司《内部审计管理制度》的有关规定,重 点关注了以下内容:(1)财务报表编制是否遵守《企业会计准则》 及相关规定;(2)会计政策与会计估计是否合理、是否发生变更; (3)是否存在重大异常事项;(4)是否满足持续经营假设;(5) 与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 我们认为,公司xxxx年xx季度财务报告的相关数据和指标 不存在重大误差。 xxxx公司审计部 负责人:xxx 审核人:xxx xxxx年xx月xx日 第二篇:内部审核报告XX市建设工程质量检测中心有限公 司 2011年内部审核报告 为验证公司按《实验室资质认定评审准则》(国认字函 第1页共 20 页

