某集团内部审计章程

内部审计章程第一章总则第一条:制定本章程的宗旨:1、维护公司资产的安全与完整,防止错误和舞弊的发生,保护投资者利益,促进公司的有效运作和健康发展。2、规范公司内部审计工作,明确审计人员的职责、权限和工

内部审计章程 第一章总则 第一条:制定本章程的宗旨: 、维护公司资产的安全与完整,防止错误和舞弊的发生,保护投资者利益,促进公司的有 1 效运作和健康发展。 、规范公司内部审计工作,明确审计人员的职责、权限和工作任务。 2 、确保审计人员恪守独立、客观、公正的原则。 3 、确保审计处可以独立向董事长提供所审查活动的分析、评价、建议和咨询等信息。 4 第二条:制定本章程的依据:国家有关审计准则、法规,并结合本公司的管理制度。 第二章审计处的工作范围 第三条:审计处的工作范围是审计和检查公司内部组织及属下单位的: 、 1 内部控制系统的恰半性、有效性。 、 2 信息的可靠性和完整性。 、 3 对有关政策、计划、程序、法规的遵循性。 、 4 资产的安全性。 、 5 资源使用的经济性和有效性。 、 6 经营和计划目标完成情况。 、 7 检察内部舞弊和欺诈行为。 、 8 公司董事长临时指示的其他事项。

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