乡镇政府内部监督检查自查报告
乡镇政府内部监督检查自查报告乡镇政府内部监督检查自查报告区财政局监督检查科:为促进财政部门进一步完善内控机制,切实履职尽责, 提高工作绩效,严肃行政纪律,有效防控廉政风险及其他风 险,提升财政管理水平
乡镇政府内部监督检查自查报告 乡镇政府内部监督检查自查报告 区财政局监督检查科: 为促进财政部门进一步完善内控机制,切实履职尽责,提高 工作绩效,严肃行政纪律,有效防控廉政风险及其他风险,提升财 20xx332(20xx 政管理水平,根据新都财监〔〕号年财政部门内部 20xx 监督检查工作实施方案)文件安排,现就我镇开展年内部监 督检查自查自纠情况汇报如下: 一、成立自查自纠清理小组 20xx 根据工作安排,成立新都区清流镇开展年内部监 督检查自查自纠工作小组,组长由纪委副书记王明菊同志担任, 副组长由财政所所长钟庆茹同志担任,成员:余元其、李莉、魏 光清、马世芳,下设办公室,办公室设在镇财政所。 二、检查内容 1 、内部控制制度建立及执行情况、履行财政管理职责,接受 财政部门和审计机关检查发现问题的整改情况。为了提高我镇财 务管理水平和会计核算质虽,年初制订了工作目标。严格按照财务 工作规程,建立内部控制制度,明确岗位职责,使财务管理的各项 制度进一步得到落实,并积极组织财务管理人员参加各种业务培 训,进一步提升财务工作水平。对财政资金收付管理、会计核算管 理、国有资产管理、 专项资金管理进行专项管理。按要求对“三公经费”严格管理,

