质量标准体系内外部因素监视和评审报告

质量体系内外部原因监视和评审汇报同意: 审核: 填制: 质管部 3月1日至3月7日,由质管部组织,管代主持,企业领导、各部门领

质量体系内外部原因监视和评审汇报 同意:审核:填制:质管部 3月1日至3月7日,由质管部组织,管代主持,企业领导、各部门领导、体系员 及相关岗位职员参与,对企业综合管理体系各相关过程(工作)所包含内部和外部原 因进行了监视和评审。 一、监视和评审依据 ——国家相关政策法规 ——企业相关体系文件 二、监视和评审所包含相关信息时间段:1月至7月。 三、相关信息起源及监视和评审方法 1、查阅相关法规标准、体系文件和统计 2、各部门相关工作定时总结分析汇报 3、相关统计数据 4、和相关人员(企业领导、部门领导、班组长、各岗位职员)沟通、座谈 5、召开由相关人员参与会议讨论 6、必需时经过网络搜索和相关媒体得到信息 7、相关部门参与政府、集团相关会议得到信息 8、主管部门定时检验巡检结果 四、监视结果 (一)外部原因 1、国家相关政策及改变情况 ——包含企业质量管理相关政策有没有新增或改变: 《建材工业发展计划(-)》中提出:“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强 度”。 国务院办公厅相关促进建材工业稳增加调结构增效益指导意见(国办发〔〕34号) 提出:“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。落实促进绿色建材生

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