某集团企业内部审计操作规程细则(制度范本、DOC格式)
广东省某集团有限公司内部审计操作规程细则第一章 总则第一条 为了实现审计工作法制化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作规程的若干规定》,结合广东省某集团有限公司(
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