34年度内审方案

年度内部审核方案 年度审核目的: 通过对公司内部质量体系进行定期和不定期的审核,以验证公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性。审核内容: 适用于本公司内部质量管理体系审核的控制。质量管

编号: 2021xx 时间:年月日 页码:第页共页 11 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 年度内部审核方案 年度 审核目的 : 通过对公司内部质量体系进行定期和不定期的审核,以验证公司质量管理体系的符 合性、充分性和有效性。 审核内容 : 适用于本公司内部质量管理体系审核的控制。质量管理体系初建立,对所有体系所 有覆盖部门的运作进行检查,以保证质量管理体系的持继改进。 审核时间年月 2009() 审核部门 序号 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HC-QM-RD-34/A 制表:审核: 11 第页共页

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