2024审计部工作计划

2024审计部工作计划一、总体目标审计部的总体目标是根据公司的战略目标,通过对各个业务领域的审计工作,提供独立、客观、专业的意见和建议,确保公司的财务报告的准确性、可靠性和合规性,帮助公司有效管理风险

2024审计部工作计划 一、总体目标 审计部的总体目标是根据公司的战略目标,通过对各个业务 领域的审计工作,提供独立、客观、专业的意见和建议,确保公 司的财务报告的准确性、可靠性和合规性,帮助公司有效管理风 险,提升内部控制水平,增强公司整体竞争力。 二、部门工作计划 1.审计计划制定 审计部将制定全年的审计计划,包括审计范围、审计对象、 审计时程等,根据公司各个业务领域的重要性和风险情况进行排 序和优化,确保审计工作的高效性和针对性。 2.财务报告审计 作为审计部的核心工作之一,我们将对公司的财务报告进行 审计,确保其准确性、可靠性和合规性。在审计过程中,我们将 重点关注核算政策的合理性、会计估计的可靠性、披露的充分性 等方面,提供独立、客观的审计意见。 3.内部控制审计 内部控制是公司风险管理和治理的重要组成部分,我们将对 公司的内部控制体系进行审计,评估其有效性和合规性,并提出 改进建议。审计工作将包括对内部流程、流程文档、控制活动等 的查验和测试,以及对内部控制风险的评估和监督。 4.业务领域审计 第1页共4页

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