精编邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结
邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部:我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神,成立了检查小组,由***局长为组长,***副局长为
邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结 市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部: 我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件 精神,成立了检查小组,由***局长为组长,***副局长为副组长, 成员有:安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个 联网网点的班长、支局长,依据《**省邮政金融资金安全检查处罚试 行办法》、《**省邮政储汇业务稽大秘书网- 一、基本情况 截止9月20日,全县邮储余额17636万元,净增余额1996万元, 完成全年计划的62.37%,点均余额2204.50万元,活期比重31.33%;代 理保费383万元,完成全年计划的93.41%,每月代发工资500多万元, 每月代收税40多万元,1-9月份无案件发生。 二、自查和剖析检查 1、综合管理 (1)、县局储汇资金票款安全联席会议领导重视,按期和定期召开, 会议议题明确,经营思路清晰,措施要求具体。 (2)、局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议,对存在问 题有整改措施和要求。 (3)、分管局长按月填报检查报告书,并按月对储汇稽查员、农村邮 政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签,提出 此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。

