大型上市公司内部审计制度管理资料

大型上市公司内部审计制度第一章 内控概述定义与范围内部审计是指由公司内部相对独立的内控审计部对公司各部门的财务收支、经营管理活动及其经济效益进行审核和评价,查明其真实性、正确性、合法性、合规性和有效

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