内控审计部组织结构图

内控审计部组织结构图 一、内控审计部部门职能: 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,包括建立相应的内控标准、架构、程序及面对重大风险应采取的措施等,促进公司规

内控审计部组织结构图 内控审计部部门职能 一、: 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等 方面建立内控体系,包括建立相应的内控标准、架构、程序及面对重 大风险应采取的措施等,促进公司规范运作和健康发展,有效落实公 司各部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性 和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险, 保护公司合法权益。 二、内控审计部隶属关系:

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